Оценка имущественного положения ОАО «БиКЗ»
ПАССИВ |
Код строки |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
Уставный капитал |
410 |
1 000 |
2 042 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
411 | ||
Добавочный капитал |
420 |
379 809 |
639 252 |
Резервный капитал |
430 | ||
резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 | ||
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 | ||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
-46 590 |
-183 597 |
ИТОГО по разделу III |
490 |
334 219 |
457 697 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Займы и кредиты |
510 | ||
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
12 889 |
10 311 |
Прочие долгосрочные обязательства |
520 | ||
ИТОГО по разделу IV |
590 |
12 889 |
10 311 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Займы и кредиты |
610 |
361 548 |
446 781 |
Кредиторская задолженность |
620 |
688 041 |
330 685 |
поставщики и подрядчики |
621 |
350 631 |
206 928 |
задолженность перед персоналом организации |
622 |
0 |
9 079 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
199 |
2 092 |
задолженность по налогам и сборам |
624 |
35 932 |
20 735 |
прочие кредиторы |
625 |
301 279 |
91 851 |
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов |
630 |
438 |
438 |
Доходы будущих периодов |
640 | ||
Резервы предстоящих расходов |
650 | ||
Прочие краткосрочные обязательства |
660 | ||
ИТОГО по разделу V |
690 |
1 050 027 |
777 904 |
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) |
700 |
1 397 135 |
1 245 912 |
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ | |||
Наименование показателя |
Код строки |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
Арендованные основные средства |
910 |
690 |
690 |
в том числе по лизингу |
911 | ||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение |
920 | ||
Товары, принятые на комиссию |
930 | ||
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов |
940 | ||
Обеспечения обязательств и платежей полученные |
950 | ||
Обеспечения обязательств и платежей выданные |
960 | ||
Износ жилищного фонда |
970 |
36 |
1 |
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов |
980 | ||
Нематериальные активы, полученные в пользование |
990 | ||
Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах |
1000 |
10 094 | |
Основные средства , сданные в аренду |
1001 |
10 094 |